作者: | 时间: 2021年02月18日 11:57 | 来源: 共青团广西区委 | 点击: 0 打印
中国共产主义青年团
广西壮族自治区委员会
2021年部门预算公开说明
目录
第一部分:共青团广西区委概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:共青团广西区委2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:共青团广西区委2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
第一部分:共青团广西区委概况
一、主要职能
(一)领导全区共青团工作,组织全区共青团围绕全区改革发展稳定大局开展工作,在全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
(二)负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设;组织和带领全区青年创业创新,在全区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
(三)协助党组织管理设区市团委、各系统团委的正、副书记,培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。
(四)围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作,负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。
(五)负责全区共青团工作和青年工作的理论研究;向自治区党委、自治区人民政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作;会同有关部门做好未成年人保护工作;承担自治区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作,会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。
(六)参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
(七)指导和帮助自治区青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。
(八)参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
(九)参与制定、执行全区青少年外事政策,负责全区青少年外事工作和青少年对外交流工作。
(十)承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我委2021年共有单位6个。纳入我委2021年部门预算汇编范围的预算单位共有6个,包括:153001中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级(行政)、153002广西希望工程办公室(公益一类)、153003中国共产主义青年团广西壮族自治区团校(公益一类)、153004中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心(公益一类)、153005广西青少年活动中心(公益一类)、153006广西共青团融媒体中心(公益二类)。
根据自治区党委办公厅关于印发《共青团广西壮族自治区委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知(厅发〔2017〕51号),内设9个部(室),分别为:办公室、组织部(基层组织建设部、机关党委)、宣传部(网上青年工作部)、青年发展部、学校部、少年部、统战和对外交流部、维护青少年权益部、社会联络部。
第二部分:共青团广西区委2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收支总预算6179.55万元,同比减少121.54万元,同比下降1.93 %。收入包括:一般公共预算拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算6179.55万元,同比减少121.54万元,同比下降1.93 %。其中:
1.一般公共预算拨款4868.78 万元,同比增加694.66万元,增长16.64 %。
(1)经费拨款4853.78 万元,同比增加694.66万元,增长16.64 %。
①基本支出2302.78万元,同比增加139.88万元,增长6.47%,增长的主要原因是政策性增资和人员绩效奖金增加引起的预算收入增加。
②项目支出2566万元,同比增加554.78万元,增长27.58%,增长的主要原因是:
②-1本级新增“广西青联第十一届全会”一次性会议费65万元。依据《中华全国青年联合会章程》关于“省、自治区、直辖市青联代表大会一般每三至五年举行一次”的规定,广西青联到2021年12月届满五年,2021年广西青联拟召开广西青联第十一届全会。
②-2本级新增“广西学生联合会第十二次代表大会”一次性会议费43万元。依据《中华全国学生联合会章程》关于“省、自治区、直辖市学联代表大会一般每三至五年举行一次”的规定,广西学联到2021年12月届满五年,2021年广西学联拟召开广西学生联合会第十二次代表大会。
②-3本级新增“广西团史馆建设”一次性项目经费150万元。2021年中国共产党建党100周年,2022年中国共产主义青年团建团100周年,为全面整理、总结和展示广西共青团在党的领导下围绕中心、服务大局的光辉历程,用于引领青年、教育青年、激励青年,共青团广西区委拟在办公楼三楼建设广西团史馆。
②-4本级增加“青年学生服务与指导工作经费”26万元。依据中共中央 国务院印发《中长期青年发展规划(2016-2025年)》中提出:加强青年理想信念教育,开展青少年思想引领与主题教育。
②-5本级新增中央补助资金项目“中央农业生产发展资金(现代农民培训)”100万元。依据《中共广西壮族自治区委员会关于实施乡村战略的决定》(桂发〔2018〕7号)、《共青团中央关于深入开展乡村振兴青春建功行动的意见》(中青发〔2019〕5号),我委将继续在全区举办广西农村青年致富带头人培训班,挖掘农村创业青年人才,组织开创业交流活动,加强对农村创业青年人才的联系服务、培养凝聚,为广大贫困地区农村青年创业创新赋能,推动受训学员承担更多乡村振兴、乡村治理和服务群众职责,为乡村振兴输入新鲜血液。
②-6本级新增“西部计划项目专员生活补贴经费(中央补助)”15万元。依据共青团中央、教育部、财政部、人社部联合下发《关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见》(中青联发[2015]37号)和《2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案》(中青联发[2020]6号)文件,西部计划作为中央举办、地方受益的国家项目,所需经费由中央和地方财政共同承担。自治区财政划拨广西西部计划志愿者补助经费给志愿者所在财政,由各财政按月拨付给志愿者。参照《2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案》(中青联发[2020]6号)文件中的“资金保障”标准进行测算,中央财政按照每人每年3万元的标准给予补助,2021年广西西部计划项目专员(5人)每人每年为3万元,总计15万元。
②-7广西团校使用的学校礼堂设在团校4号楼的四楼,经广西永正工程质量检测有限公司进行危房鉴定,4楼顶(礼堂顶部)鉴定为D级危房(报告编号:286AEN19-1700022,受控编号:YZJC-TB-90B),属D级危房。为避免产生安全生产责任事故,广西团校新增“广西团校整体拆除学生宿舍4号楼危楼工程”一次性项目73.82万元。
②-8增加“广西团校培训楼维修费”80万元。
(2)中央补助15万元,同比增加15万元,增加的主要原因是根据共青团中央、教育部、财政部、人社部联合下发《关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见》(中青联发[2015]37号)和《2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案》(中青联发[2020]6号)文件,西部计划作为中央举办、地方受益的国家项目,所需经费由中央和地方财政共同承担。自治区财政划拨广西西部计划志愿者补助经费给志愿者所在财政,由各财政按月拨付给志愿者。参照《2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案》(中青联发[2020]6号)文件中的“资金保障”标准进行测算,中央财政按照每人每年3万元的标准给予补助,2021年广西西部计划项目专员(5人)每人每年为3万元,总计15万元。
2.事业收入461.02万元,同比增加461.02万元,增加的主要原因是广西团校将在“其他收入”里核算的委托办班收入调整到“事业收入”进行核算。
3.事业单位经营收入523.72万元,同比减少866.85万元,下降62.34%,减少的主要原因是广西共青团融媒体中心2020年预算根据《共青团广西区委印发《2019-2020年广西共青团宣传思想文化工作实施方案》(桂青发〔2019〕7号)文件任务清单中明确的“支持做好团刊、队报的订阅工作。2020年基层团委订阅至少1份《金色年华》、少先队中队以上组织订阅至少1份《广西少年报》”精神,按全区基层团委总数约为5000个,少先队中队数约10.2万个,少先队大队约1.2万个,共约12万份征订数进行预算,总收入预计为1315.93万元。由于基层团委和少先队组织工作经费不足以及疫情影响等方面原因,征订数量没有按文件的精神落实,征订数在2020年上半年仅完成1.19万份。从2020年下半年开始,广西共青团融媒体中心报刊发行实行代理发行,约定任务数为8万份,因此2021年预算收入计划进行了调整。按照《报刊发行代理协议》的条款和任务数,2021年的预算收入收入总额约为535.23万元,支出也相应减少。
4.其他收入安排的资金10万元,同比减少622.4万元,下降98.42%,下降的主要原因是广西团校将在“其他收入”里核算的委托办班收入调整到“事业收入”进行核算。
5.上年结余收入316.03万元,同比增加212.03万元,增长203.88%,增长的主要原因是广西团校将历年结转结余资金纳入部门预算,其中历年公共预算财政拨款结转结余42.38万元,历年事业收入(未纳入财政专户管理资金) 结转结余91.97万元,其他收入中国(广西)国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目历年结转结余81.68万元。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算6179.55万元,基本支出预算2374.50 万元,占支出总预算38.43 %,同比增加136.96万元,增长6.12%;项目支出预算3805.05 万元,占支出总预算61.57 %,同比减少258.5万元,下降6.36%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
(1)一般公共服务支出类科目2526.3万元,占支出总预算40.88%,同比增加35.8万元,增长1.44%,增长的主要原因是人员经费的增加。

(2)教育支出类科目2382.33万元,占支出总预算38.55%,同比增加560.98万元,增长30.8%。
增加的原因有:
基本支出增加39.11万元,2021年预算在编在职人员55人,较2020年预算在编在职人员56人增加1人;2021年预算退休70人,较2020年退休人65增加了5人,因而人员经费增加39.38万元,公用经费减少0.27万元。
项目支出增加521.87万元,其中:
①一般公共预算拨款安排项目增加153.82万元主要为:一是新增一次性项目整体拆除学员宿舍危楼(4号楼)工程73.82万元;二是培训楼维修费增加80万元(上年延续项目由100万元调整为180万元)。
②历年结余资金216.03万元包括:历年公共预算财政拨款结转结余42.38万元,历年事业收入(未纳入财政专户管理资金) 结转结余91.97万元,其他收入中国(广西)国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目历年结转结余81.68万元。结余资金安排2021年新增项目1个在拆除危楼原址上新建学员运动篮球馆149.54万元,补充项目经费1个,补充学校后勤运行经费项目,用于学校维修维护支出66.49万元。
③2021事业收入(未纳入财政专户管理资金)预计较2020年增收191.13万元,用于补充项目经费1个,补充学校后勤运行经费项目,用于接收委托班运转支出和团校接收委托办班收入(未纳入财政专户管理资金)安排项目增加368.05万元。
(3)文化体育与传媒支出类科目577.33万元,占支出总预算9.34%,同比减少871.53万元,下降60.15%。减少的主要原因是广西共青团融媒体中心2020年预算根据《共青团广西区委印发《2019-2020年广西共青团宣传思想文化工作实施方案》(桂青发〔2019〕7号)文件任务清单中明确的“支持做好团刊、队报的订阅工作。2020年基层团委订阅至少1份《金色年华》、少先队中队以上组织订阅至少1份《广西少年报》”精神,按全区基层团委总数约为5000个,少先队中队数约10.2万个,少先队大队约1.2万个,共约12万份征订数进行预算,总收入预计为1315.93万元。由于基层团委和少先队组织工作经费不足以及疫情影响等方面原因,征订数量没有按文件的精神落实,征订数在2020年上半年仅完成1.19万份。从2020年下半年开始,广西共青团融媒体中心报刊发行实行代理发行,约定任务数为8万份,因此2021年预算收入计划进行了调整。按照《报刊发行代理协议》的条款和任务数,2021年的预算收入收入总额约为535.23万元,支出也相应减少。
(4)社会保障和就业支出类科目330.64万元,占支出总预算5.35%,同比增加27.24万元,增长8.98%。
(5)卫生健康支出类科目100.3万元,占支出总预算1.62%,同比增加12.99万元,增长14.88%。
(6)农林水支出类科目100万元,占支出总预算1.62%,同比增加100万元,增长的主要原因是:依据《中共广西壮族自治区委员会关于实施乡村战略的决定》(桂发〔2018〕7号)、《共青团中央关于深入开展乡村振兴青春建功行动的意见》(中青发〔2019〕5号),2021年新增中央补助资金项目“中央农业生产发展资金(现代农民培训)”。
(7)住房保障支出类科目162.65万元,占支出总预算2.68%,同比增加12.98万元,增长8.67%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算2374.5万元,占支出总预算38.43%,同比增加136.96万元,增长6.12%。其中:
人员类项目支出预算2059.75万元,占基本支出预算86.74%,同比增加117.58万元,增长6.05%。其中:工资福利支出预算1910.72万元,占基本支出预算80.47%,同比增加102.14万元,增长5.65%;对个人和家庭的补助支出预算149.03万元,占基本支出预算6.28%,同比增加15.44万元,增长11.56%。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算314.75万元,占基本支出预算13.26%,同比增加19.38万元,增长6.56%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算3690.05万元,占支出总预算61.57%,同比减少258.5万元,下降6.36%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款收支总预算4911.16 万元。收入为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出2416.3 万元、教育支出1747.66万元、文化旅游体育与传媒支出83.23万元、社会保障和就业支出314.26万元、卫生健康支出95.25万元、农林水支出100万元、住房保障支出154.46万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出4868.78万元,其中:基本支出2302.78万元,项目支出2566万元。具体支出预算如下:
行政运行477.6万元,全部是基本支出预算。主要用于团区委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务1673.9万元,全部是项目支出预算。主要用于团区委机关为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如广西青少年综合服务平台工作经费、中长期青年发展规划、广西共青团青年思想引领工作经费等。
事业运行229.8万元,其中基本支出207.45万元、项目支出22.36万元。主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出和事业单位广西希望工程办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出是广西希望工程办公室和广西青少年活动中心为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。
其他一般公共服务支出35万元,是项目支出预算。主要用于全区村“两委”干部大培训经费预算的支出。
其他普通教育支出20万元,是项目支出预算。主要用于基础教育课程改革补助经费的支出。
干部教育1685.28万元,其中基本支出985.53万元,项目支出699.75万元。基本支出主要用于广西团校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于广西团校为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如学员培训经费、培训楼维修费、交流学院经费等。
出版发行83.23万元,其中基本支出68.23万元,项目支出15.00 万元。基本支出主要用于二类事业单位广西共青团融媒体中心根据国家规定的基本工资的人员经费支出,项目支出是办公场所租赁费和办公设备购置。
归口管理的行政单位离退休3.08万元,全部是基本支出预算。主要用于团区委机关按规定提取的退休人员定额公用经费和退休人员生活补助的支出。
事业单位离退休2.25万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位按规定提取的退休人员定额公用经费和退休人员生活补助的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费205.95万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费102.98万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
行政单位医疗29.5万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗65.75万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
其他农业农村支出100万元,是项目支出,依据《中共广西壮族自治区委员会关于实施乡村战略的决定》(桂发〔2018〕7号),2021年新增项目“农业生产发展资金(现代农民培训)”
住房公积金154.46万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为团区委机关和4个所属事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2302.78万元,其中:
人员经费2017.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费285.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算54.27万元,比2020年预算57.13万元减少2.86万元,同比下降5.01%。其中:
1.因公出国(境)费用2021年预算8.36万元,同比减少0.44万元,下降5%,主要是用于选派广西优秀青年出国境交流。减少原因是按照压减一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减因公出国(境)经费。
2.公务接待费2021年预算35.83万元,同比减少1.89万元,下降5.01%,主要是安排越南边境四省青少年友好交流活动、港澳青年来桂考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是按照压减一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行费2021年预算10.08万元,全部为公务用车运行维护费,同比减少0.53万元,下降5%,主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少原因是按照压减一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减公务用车购置及运行费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明。
2021年行政运行预算477.6万元,全部是基本支出预算,同比减少29.77万元,下降5.87%。其中:工资福利支出344.09万元、商品和服务支出113.58万元、对个人和家庭的补助支出19.93万元。主要用于团区委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购安排情况说明。
2021年政府采购预算843.71万元,同比增加58.3万元,增长7.42%。按采购方式分,政府集中采购预算286.37万元,占政府采购预算33.94%,同比减少80.12万元,下降21.86%;分散采购预算557.34万元,占政府采购预算66.06%,同比增加138.42万元,增长33.04%。
按采购项目类型分:集中采购286.37万元(其中:货物类135.65万元,服务类150.72万元),分散采购557.34万元(其中:货物类153.52万元,工程类253.82万元,服务类150万元)。
政府采购预算增减的主要原因,根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)精神,对未列入集中采购目录和未达到分散采购限额标准的项目,不编制政府采购预算而相应减少预算金额。
(三)国有资产占用情况说明。
2021年我委实有在编车辆5辆,其中:团区委本级机要通信和应急用车2辆,广西团校一般业务用车1辆,广西共青团融媒体中心一般业务用车2辆。
(四)重点项目预算绩效目标的等情况说明。
2021年,我委结合工作职能、紧紧围绕年度工作重点编制了本部门整体支出绩效目标,绩效目标分为产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度。指标内容主要包括纪念“五四”运动系列活动及表彰、深化少先队改革试点、12355青少年服务平台建设等。
团区委本级2021年无200万元以上的项目列入绩效考核范围。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):
指主要用于团区委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):团区委本级机关为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。
十四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指主要用于为机关服务中心和事业单位的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
十五、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他一般公共服务支出(项):主要是用于全区村“两委”干部大培训经费。
十六、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):主要用于广西团校中专教育的支出。
十七、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):主要用于广西团校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及完成各项工作任务而发生的项目支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):主要用于广西共青团融媒体中心“根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及完成各项工作任务而发生的项目支出。
十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于团区委本级按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。
二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为团区委本级和5个事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:共青团广西区委2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
(详见附表)
文件下载: