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中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024年部门预算公开说明

作者: | 时间: 2024年02月06日 18:04 | 来源: 共青团广西区委 | 点击: 0 打印

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第一部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

部分:名词解释

 

部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

 

第一部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

(一)中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级的主要职责是:

1.领导全区共青团工作,组织全区共青团围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作,在全区经济、政治、文化、社会、生态等活动中发挥党的助手作用。

2.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设;组织和带领全区青年创业创新,在全区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3.协助党组织管理设区市团委、各系统团委的正、副书记,培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

4.围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作,负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究;向自治区党委、自治区人民政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作;会同有关部门做好未成年人保护工作;承担自治区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作,会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

6.参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

7.指导和帮助自治区青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

8.参与制订有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

9.参与制订、执行全区青少年外事政策,负责全区青少年外事工作和青少年对外交流工作。

10.承担自治区党委、自治区人民政府的其他事项。

(二)广西希望工程办公室的主要职责是:面向社会募集资金,依照相关法律法规,管理和使用好公益基金;负责面向青少年的资助、服务和救灾援助等项目的具体实施工作;为青年就业、创业、创新发展提供培训、资金和项目等方面的支持;推动青少年成长发展研究和扶持青年社会组织开展公益活动;加强与港澳台青少年以及国际青少年组织、慈善组织的友好交流与合作。

(三)广西团校主要职责教育培训广西青年干部、团干部、各类青年技术人才、志愿者、社会工作者,以及东盟国家青年领导干部;承担中外青年交流工作;从事相关理论研究工作。

(四)共青团广西区委机关服务中心主要职责是:为机关提供后勤保障服务。

(五)广西青少年活动中心(广西志愿者指导中心)的主要职责是:承担我区青少年学生爱国主义教育和思想道德教育工作,开展培养青少年音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力等活动;承接政府服务青少年有关事务,指导全区青少年服务平台建设;具体实施各类志愿者行动项目;开展志愿服务培训、理论研究和宣传工作。

(六)广西共青困融媒体中心的主要职责是:承担我区共青团网络新媒体、青年文化传播工作;编辑、出版、发行金色年华杂志和广西少年报;开展网上宣传、與情监看分析及引导工作。

二、机构设置情况

(一)内设机构。根据自治区党委办公厅关于印发《共青团广西壮族自治区委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知(厅发〔2017〕51号),我委内设9个部(室),分别为:办公室、组织部(基层组织建设部、机关党委)、宣传部(网上青年工作部)、青年发展部、学校部、少年部、统战和对外交流部、维护青少年权益部、社会联络部。职能分别是:

1.办公室负责协调和承办共青团广西区委机关日常事务;负责共青团广西区委机关内外联系、转达和督办书记班子交办事宜;负责会议及重大活动的会务、秘书工作;负责共青团广西区委有关文件、文稿的起草、修改和共青团广西区委文件的核稿、印发;围绕全区重点工作部署,组织调查研究,收集信息动态和报送信息;负责机关文秘文电、机要保密、来信来访、档案图书、安全保卫、值班安排和接待等工作;规划、协调和指导团内信息化建设;负责机关财务及职工福利;负责共青团广西区委机关和直属单位的资产管理和审计工作。

2.组织部(基层组织建设部)拟定共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施;指导全区共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作;负责机关和直属单位的机构设置、职责划分、人员编制、工资、离退休等工作;承担协助联系在广西的团中央委员、候补委员,全国青联、少工委委员的有关工作;承担协管设区市、系统团组织领导班子,对领导班子成员任免、调动提出意见建议;规划指导团校建设和团干部的教育培训;负责全区共青团组织和团干部情况的统计工作;负责机关和直属单位领导干部的考察配备和干部调配与管理工作;承担机关职称评审工作;办理共青团广西区委工作人员出国政审手续。拟订全区共青团基层组织和团员队伍建设的总体规划、制度措施;负责指导推动团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设;负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作;组织开展全区性先进基层团组织和优秀团员、优秀团干部的评选表彰工作;指导推动青少年综合服务平台“青年之家”等基层阵地建设;指导基层组织信息化工作。

3.宣传部(网上青年工作部)负责宣传党的路线方针政策,指导全区团员青年开展理论学习和研究;研究分析团员青年思想状况,根据党的要求和青年实际,提出开展团的思想政治工作的意见,组织开展团的思想政治教育活动;指导团员青年理论学习,提供和编写青年教育读物;指导、协调和推动团的理论研究;指导开展健康有益的青少年文化、体育活动;管理青少年报刊和出版工作;负责共青团广西区委的新闻宣传工作,抓好团的宣传队伍建设。指导全区团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作;承担策划、协调、组织全区团的重点宣传报道工作;负责全区团的网络新媒体舆情工作,建设和培训共青团网络舆论工作队伍;负责共青团广西区委微博、微信等新媒体舆论平台的日常运营维护;对团属网络平台、数据系统进行业务指导和管理。

4.青年发展部拟定促进青年发展的规划和政策措施,建立和完善青年服务体系;开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作;指导广西青年企业家协会、广西青年创业创新协会等有关社会团体工作;组织实施对共青团广西区委脱贫攻坚联系点的帮扶工作。

5.学校部研究、指导大、中专院校和中学团的工作;了解掌握青年学生的思想动态,贯彻党的教育方针,开展团的各项活动;指导大、中学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动,做好大学生素质拓展工作;负责广西学联的日常事务,参与学生外事工作中的接待、派遣工作;指导学校团的基层建设。

6.少年部研究、指导全区少先队工作;负责广西少工委的日常事务;研究并组织开展少年儿童的思想道德教育及科学文化、军事体育等多种教育活动;指导少先队校外阵地建设;维护少年儿童合法权益;负责少先队宣传工作,对广西少先队报刊进行指导;研究制订少先队辅导员队伍建设的政策、措施;指导少先队地方工作委员会、基层组织、干部队伍和队员队伍建设。

7.统战和对外交流部研究、指导全区青年统战工作;负责广西青联秘书处的工作;研究、指导并开展民族地区青年工作;做好全区各族各界青年爱国统一的团结教育工作;在开展对港澳台地区青年和海外青年侨胞的统战工作;履行开展青少年对外交流活动的职责;负责办理共青团广西区委机关及直属单位干部职工因公出国手续;负责制订有关青少年对外交往的计划;组织和指导地方青年对外交流工作;负责指导广西团校和中国(广西)国际青年交流学院开展国际青少年学术交流和国际青年学习培训工作。

8.维护青少年权益部研究制订青少年权益工作的意见、规划,提出青少年权益问题的对策;收集和反映青少年的呼声和愿望;参与制订青少年法律法规和政策并推动落实;承担未成年人保护和预防青少年违法犯罪方面的青少年事务,参与处理侵害青少年权益的重大案件;构建青少年维权工作体系;负责自治区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室和未成年人保护相关机构的日常工作。

9.社会联络部负责开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作;拟定青年志愿服务工作规划、意见,指导青年志愿服务工作;指导建设青少年事务社会工作专业人才队伍;协调、指导青少年生态环境保护工作;承担青年社团组织的指导和管理工作;负责广西青年智库的日常工作。

机关党:负责机关及直属单位的党群工作,与组织部(基层组织建设部)合署办公。

(二)部门预算单位构成。我委2024年共有6个预算单位。其中:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级为行政单位,广西希望工程办公室、中国共产主义青年团广西团校、中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心、广西青少年活动中心(广西志愿者指导中心)为公益一类事业单位,广西共青团融媒体中心为公益二类事业单位。

 

部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我委2024年收支总预算7175.89万元,同比预算批复数9069.21万元减少1893.32万元,下降20.88%。经费减少的主要原因一是根据“过紧日子”相关要求,按比例统一压减“三公两费”支出预算;二是一次性项目的减少;三是其他收入广西青少年社会服务中心职工安置项目经费中大部分职工安置费已在2023年支付。

二、部门收入总体情况说明

我委2024年总收入预算7175.89万元,同比减少1893.32万元,减少20.88%。经费减少的主要原因一是根据“过紧日子”相关要求,按比例统一压减“三公两费”支出预算;二是一次性项目的减少;三是其他收入广西青少年社会服务中心职工安置项目经费中大部分职工安置费已在2023年支付。

三、部门支出总体情况说明

我委2024年总支出预算7175.89万元,同比减少1893.32万元,下降20.88%,经费减少的主要原因一是根据“过紧日子”相关要求,按比例统一压减“三公两费”支出预算;二是一次性项目的减少;三是其他收入广西青少年社会服务中心职工安置项目经费中大部分职工安置费已在2023年支付。

(一)支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1.一般公共服务支出类科目2980.47万元,占总支出预算41.53%,同比减少2475.95万元,下降45.38%,减少主要主要原因一是根据“过紧日子”相关要求,按比例统一压减“三公两费”支出预算;二是一次性项目的减少;三是其他收入广西青少年社会服务中心职工安置项目经费中大部分职工安置费已在2023年支付。

2.教育支出类科目2876.02万元,占总支出预算40.07%,同比增加506.66万元,增长21.38%,增长原因一是按政策调增绩效工资,二是事业收入国际青年交流学院“未来之桥”中国—东盟青年领导人研修计划中央经费项目预算增加。

3.文化旅游体育与传媒支出类科目608.48万元,占总支出预算8.5%,同比减少17.49万元,下降2.8%。

4.社会保障和就业支出类科目392.77万元,占总支出预算5.48%,同比增加48.16万元,增长3.10%,增长原因主要为缴费基数增加。

5.卫生健康支出类科目127.54万元,占总支出预算1.88%,同比增加23.47万元,增长22.52%,增长原因主要为缴费基数增加。

6.住房保障支出类科目190.61万元,占总支出预算2.65%,同比增加21.82万元,增长12.93%,增长原因主要为缴费基数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2024年基本支出3103.53万元,占支出总预算43.25%,同比增加413.88万元,增长15.38%。其中:

工资福利支出2564.16万元,占基本支出预算的82.62%,同比增加406.08万元,增长18.81%。

对个人和家庭补助支出218.88万元,占基本支出预算的7.05%,同比增加58.78万元,增长36.71%。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算320.48万元,占基本支出预算的10.33%,同比增加28.04元,增长9.6%。

2.项目支出预算

2024年项目支出4072.36万元,占支出总预算56.75%,同比减少2307.2万元,下降36.16%。项目支出减少的主要原因一是根据“过紧日子”相关要求,按比例统一压减“三公两费”支出预算;二是一次性项目的减少;三是其他收入广西青少年社会服务中心职工安置项目经费中大部分职工安置费已在2023年支付。

四、财政拨款收支总体情况说明

我委2024年财政拨款总收入4989.57万元,总支出4989.57万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款较上年同比减少253.06万元,下降4.8%。减少的主要原因一是根据“过紧日子”相关要求,按比例统一压减“三公两费”支出预算;二是一次性项目的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年中国共产主义青年团部门预算一般公共预算支共4989.57万元,较上年同比减少减少253.06万元,下降4.8%,下降的主要原因是落实“过紧日子”相关要求,压减项目经费。具体情况为:

(一)行政运行支出643.05万元,占一般公共预算的12.8%,同比增加34.66万元,增长5.6%。主要用于团区委本级为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般行政管理事务支出1319.16万元,占一般公共预算的26.4%,同比减少623.98万元,下降32.1%。主要用于团区委本级及四个事业单位为完成各项工作任务、保障共青事业发展而发生的项目支出,如办公费、印刷费、培训费、会议费等。

(三)事业运行支出527.36万元,占一般公共预算的10.5%,同比增加56.63万元,增长12%。主要用于我委所属事业单位根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(四)干部教育支出1550.65万元,占一般公共预算的31%,同比增加123.05万元,增长8.6%。主要用于广西团校教职工人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、等日常公用经费及物业费、学校后勤运行经费等支出。

(五)培训支出153.19万元,占一般公共预算的3%,同比增加70.07万元,增长84.2%。主要用于广西团校培训费支出。

(六)出版发行支出85.25万元,占一般公共预算的1.7%,同比减少6.9万元,下降7.5%。主要用于融媒体中心干部职工人员经费支出、刊物发行和新媒体运营等经费支出。

(七)行政单位离退休支出6.74万元,占一般公共预算的0.1%,同比增加3.3万元,增长95.9%。主要用于团区委本级按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

(八)事业单位离退休支出4.81万元,占一般公共预算的0.001%,同比增加1.21万元,增长33.6%。主要用于团区委所属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出支出254.15万元,占一般公共预算的5%,同比增加29.1万元,增长12.9%。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

(十)机关事业单位职业年金缴费支出支出127.07万元,占一般公共预算的2.5%,同比增加14.55万元,增长12.9%。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

(十一)行政单位医疗支出34.24万元,占一般公共预算的0.6%,同比增加1.72万元,增长5.2%。根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十二)事业单位医疗支出83.3万元,占一般公共预算的1.6%,同比增加11.75万元,增长16.4%。根据自治区统一规定,事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

(十三)重大公共卫生服务支出10万元,为本年新增预算。占一般公共预算0.2%。主要用于重大传染病预防控制等重大公共卫生服务的项目支出。

(十四)住房公积金支出190.61万元,占一般公共预算的3.8%,同比增加21.82万元,增长12.9%。是本级本级及所属六个事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出6417.1万元。具体情况为:

1.全区村“两委”干部大培训经费补助市县247.5万元,主要用于全区村团组织干部、村“两委”年轻干部轮训;

2.西部计划志愿者1-7月生活补贴经费项目2637.84万元,主要用于下拨2024年1-7月广西在岗西部计划志愿者生活补助;

3.西部计划志愿者1-7月社保经费(单位缴纳部分)项目877.76万元,主要用于缴纳2024年1-7月广西在岗西部计划志愿者社保经费(单位缴纳部分);

4.西部计划志愿者8-12月生活补贴经费项目1871.84万元,主要用于下拨2024年8-12月广西在岗西部计划志愿者生活补助;

5.西部计划志愿者8-12月社保经费(单位缴纳部分)项目782.17万元,主要用于缴纳2024年8-12月广西在岗西部计划志愿者社保经费(单位缴纳部分)。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我委2024年一般公共预算基本支出2933.8万元,占支出总预算的40.88%,同比增加323.17万元,增长12.38%。增长的主要原因是在职在编人数和退休人数较去年有所增加,编外人员经费从项目支出划转为基本支出。其中:工资福利支出2435.99万元,占基本支出预算的83.03%,同比增加277.91万元,增长12.88%。对个人和家庭的补助支出203.22万元,占基本支出预算的0.07%,同比增加43.12万元,增长26.93%。运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)294.6万元,占基本支出预算的0.1%,同比增加2.15万元,增长0.74%。

具体包括以下内容:

基本工资568.59万元、津贴补贴191.05万元、奖金127.18万元、绩效工资738.5、机关事业单位基本养老保险缴费254.15万元、职业年金缴费127.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费117.54万元、其他社会保障缴费8.81万元、住房公积金190.61万元、编外人员其他工资福利支出112.49,办公费22.74万元、印刷费3.6万元、水费1.6万元、电费4万元、邮电费12.92万元、差旅费43.5万元、维修(护)费20.56万元、会议费12.96万元、培训费3.87万元、公务接待费3.08万元、劳务费6.5万元、工会经费31.77万元、福利费9.99万元、公务用车支行维护费7.29万元、其他交通费用53.29万元、其他商品和服务支出56.93万元,退休费123.79万元,其他对个人和家庭的补助79.43万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费一般公共预算共263.31万元,同比减少43.17万元,下降14%,下降的主要原因是落实“过紧日子”要求,按比例统一压减“三公两费”支出预算。我委2024年“三公”经费一般公共预算情况如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算6.42万元,同比增加6.42万元。增加的主要原因是:因受疫情防控影响,2023年因公出国(境)费不编入部门预算,从编制2024年部门预算起,因公出国(境)费恢复编入部门预算。

(二)公务接待费2024年预算9.05万元,同比减少1.01万元,下降10%,下降的主要原因是落实“过紧日子”要求,压减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算35.29万元,同比增加26.45万元,增长299%,增长的主要原因是原有公务车已到报废期,因业务工作需要,购置公务车一辆。

其中:公务用车运行维护费2024年预算7.29万元,同比减少1.55万元,下降17.5%,下降的主要原因是落实“过紧日子”要求,压减公务用车运行维护费。

公务用车购置费2024年预算安排28万元,同比增加28万元,增长的主要原因是原有公务车已到报废期,因业务工作需要,购置公务车一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委2024年无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我委2024年机关运行经费预算294.6万元,其中:办公费22.74万元、印刷费3.6万元、水费1.6万元、电费4万元、邮电费12.92万元、差旅费43.5万元、维修(护)费20.56万元、会议费12.96万元、培训费3.87万元、公务接待费3.08万元、劳务费6.5万元、工会经费31.77万元、福利费9.99万元、公务用车支行维护费7.29万元、其他交通费用53.29万元、其他商品和服务支出56.93万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我委2024年政府采购预算总金额681.22万元。同比减少536.04万元,下降44.04%。政府集中采购预算496.5万元,占政府采购预算的73%,分散集中采购预算184.72万元占政府采购预算的27%。其中:货物类采购224.33万元、工程类采购76.65万元、服务类采购380.24万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我委共有公务车4辆,其中:机要通信和应急用车2辆,事业一般业务用车2辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我委2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目71个,预算资金4072.36万元;对下转移支付项目5个,预算资金6417.1万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:广西共青团青少年思想引领工作58万元,2024年度绩效目标为一是思想武装扎实深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,扎实做好党的二十大精神和团的党的十九届五中全会精神的宣讲工作;二是依托“青年讲师团”队伍,关注青年走进青年,开展线上线下理论宣讲会;三是等重大性节日关键节点在微博、微信设置网络话题及发布节庆系列主题文化产品,引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观,设3条数量指标:数量指标1.组织青年讲师团在全区开展宣讲15场,数量指标2.组织黄文秀式好青年、全国向上向善好青年在全区开展宣讲10场,数量指标3.制作学习贯彻党的二十大精神宣传系列短片3部;设2条质量指标:质量指标1.广西青年讲师团、黄文秀式好青年、全国向上向善好青年全区25场宣讲完成率100%,质量指标2.制作学习贯彻党的二十大精神宣传系列短片(视频、动漫)发放率90%;设2条时效指标:时效指标1.广西青年讲师团、黄文秀式好青年、全国向上向善好青年完成全区宣讲25场于2023年12月31日前完成,时效指标2.学习贯彻党的二十大精神宣传系列短片(视频、动漫)制作2023年6月28日前完成;设1条成本指标:成本指标1.制作学习贯彻党的二十大精神宣传系列短片(视频、动漫)≤30万元;设2条社会效益指标:社会效益指标1.青年讲师团、黄文秀式好青年、全国向上上善好青年线上产品投放广西共青团新媒体平台播放量50万人,社会效益指标2.制作重大节庆系列主题文化产品在共青团新媒体播放量80万人;设4条可持续影响指标,可持续影响指标1.引领青年思想政治能力持续提升,可持续影响指标2.广西青年讲师团品牌影响力有效提升,可持续影响指标3.青少年对党史、团史知识的认识有效提升,可持续影响指标4.意识形态工作稳定可控;设1条满意度指标:满意度指标1.参与宣讲的广西青年讲师团成员满意率≥90%。

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

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