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中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2025年单位预算公开说明

作者: | 时间: 2025年01月27日 09:00 | 来源: 共青团广西区委 | 点击: 0 打印

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第一部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会单位概况

部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2025单位预算情况说明

部分:名词解释

部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2025单位预算报表

 

第一部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会概况

一、单位主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

(一)中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级的主要职责是:

1.领导全区共青团工作,组织全区共青团围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作,在全区经济、政治、文化、社会、生态等活动中发挥党的助手作用。

2.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设;组织和带领全区青年创业创新,在全区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3.协助党组织管理设区市团委、各系统团委的正、副书记,培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

4.围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作,负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究;向自治区党委、自治区人民政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作;会同有关部门做好未成年人保护工作;承担自治区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作,会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

6.参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

7.指导和帮助自治区青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

8.参与制订有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

9.参与制订、执行全区青少年外事政策,负责全区青少年外事工作和青少年对外交流工作。

10.承担自治区党委、自治区人民政府的其他事项。

(二)广西希望工程办公室的主要职责是:面向社会募集资金,依照相关法律法规,管理和使用好公益基金;负责面向青少年的资助、服务和救灾援助等项目的具体实施工作;为青年就业、创业、创新发展提供培训、资金和项目等方面的支持;推动青少年成长发展研究和扶持青年社会组织开展公益活动;加强与港澳台青少年以及国际青少年组织、慈善组织的友好交流与合作。

(三)广西团校主要职责教育培训广西青年干部、团干部、各类青年技术人才、志愿者、社会工作者,以及东盟国家青年领导干部;承担中外青年交流工作;从事相关理论研究工作。

(四)共青团广西区委机关服务中心主要职责是:为机关提供后勤保障服务。

(五)广西青少年活动中心(广西志愿者指导中心)的主要职责是:承担我区青少年学生爱国主义教育和思想道德教育工作,开展培养青少年音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力等活动;承接政府服务青少年有关事务,指导全区青少年服务平台建设;具体实施各类志愿者行动项目;开展志愿服务培训、理论研究和宣传工作。

(六)广西共青团融媒体中心的主要职责是:承担我区共青团网络新媒体、青年文化传播工作;编辑、出版、发行金色年华杂志和广西少年报;开展网上宣传、與情监看分析及引导工作。

二、机构设置情况

(一)内设机构。根据自治区党委办公厅关于印发《共青团广西壮族自治区委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知(厅发〔2017〕51号),我委内设9个部(室),分别为:办公室、组织部(基层组织建设部、机关党委)、宣传部(网上青年工作部)、青年发展部、学校部、少年部、统战和对外交流部、维护青少年权益部、社会联络部。职能分别是:

1.办公室负责协调和承办共青团广西区委机关日常事务;负责共青团广西区委机关内外联系、转达和督办书记班子交办事宜;负责会议及重大活动的会务、秘书工作;负责共青团广西区委有关文件、文稿的起草、修改和共青团广西区委文件的核稿、印发;围绕全区重点工作部署,组织调查研究,收集信息动态和报送信息;负责机关文秘文电、机要保密、来信来访、档案图书、安全保卫、值班安排和接待等工作;规划、协调和指导团内信息化建设;负责机关财务及职工福利;负责共青团广西区委机关和直属单位的资产管理和审计工作。

2.组织部(基层组织建设部)拟定共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施;指导全区共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作;负责机关和直属单位的机构设置、职责划分、人员编制、工资、离退休等工作;承担协助联系在广西的团中央委员、候补委员,全国青联、少工委委员的有关工作;承担协管设区市、系统团组织领导班子,对领导班子成员任免、调动提出意见建议;规划指导团校建设和团干部的教育培训;负责全区共青团组织和团干部情况的统计工作;负责机关和直属单位领导干部的考察配备和干部调配与管理工作;承担机关职称评审工作;办理共青团广西区委工作人员出国政审手续。拟订全区共青团基层组织和团员队伍建设的总体规划、制度措施;负责指导推动团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设;负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作;组织开展全区性先进基层团组织和优秀团员、优秀团干部的评选表彰工作;指导推动青少年综合服务平台“青年之家”等基层阵地建设;指导基层组织信息化工作。

3.宣传部(网上青年工作部)负责宣传党的路线方针政策,指导全区团员青年开展理论学习和研究;研究分析团员青年思想状况,根据党的要求和青年实际,提出开展团的思想政治工作的意见,组织开展团的思想政治教育活动;指导团员青年理论学习,提供和编写青年教育读物;指导、协调和推动团的理论研究;指导开展健康有益的青少年文化、体育活动;管理青少年报刊和出版工作;负责共青团广西区委的新闻宣传工作,抓好团的宣传队伍建设。指导全区团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作;承担策划、协调、组织全区团的重点宣传报道工作;负责全区团的网络新媒体舆情工作,建设和培训共青团网络舆论工作队伍;负责共青团广西区委微博、微信等新媒体舆论平台的日常运营维护;对团属网络平台、数据系统进行业务指导和管理。

4.青年发展部拟定促进青年发展的规划和政策措施,建立和完善青年服务体系;开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作;指导广西青年企业家协会、广西青年创业创新协会等有关社会团体工作;组织实施对共青团广西区委脱贫攻坚联系点的帮扶工作。

5.学校部研究、指导大、中专院校和中学团的工作;了解掌握青年学生的思想动态,贯彻党的教育方针,开展团的各项活动;指导大、中学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动,做好大学生素质拓展工作;负责广西学联的日常事务,参与学生外事工作中的接待、派遣工作;指导学校团的基层建设。

6.少年部研究、指导全区少先队工作;负责广西少工委的日常事务;研究并组织开展少年儿童的思想道德教育及科学文化、军事体育等多种教育活动;指导少先队校外阵地建设;维护少年儿童合法权益;负责少先队宣传工作,对广西少先队报刊进行指导;研究制订少先队辅导员队伍建设的政策、措施;指导少先队地方工作委员会、基层组织、干部队伍和队员队伍建设。

7.统战和对外交流部研究、指导全区青年统战工作;负责广西青联秘书处的工作;研究、指导并开展民族地区青年工作;做好全区各族各界青年爱国统一的团结教育工作;在开展对港澳台地区青年和海外青年侨胞的统战工作;履行开展青少年对外交流活动的职责;负责办理共青团广西区委机关及直属单位干部职工因公出国手续;负责制订有关青少年对外交往的计划;组织和指导地方青年对外交流工作;负责指导广西团校和中国(广西)国际青年交流学院开展国际青少年学术交流和国际青年学习培训工作。

8.维护青少年权益部研究制订青少年权益工作的意见、规划,提出青少年权益问题的对策;收集和反映青少年的呼声和愿望;参与制订青少年法律法规和政策并推动落实;承担未成年人保护和预防青少年违法犯罪方面的青少年事务,参与处理侵害青少年权益的重大案件;构建青少年维权工作体系;负责自治区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室和未成年人保护相关机构的日常工作。

9.社会联络部负责开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作;拟定青年志愿服务工作规划、意见,指导青年志愿服务工作;指导建设青少年事务社会工作专业人才队伍;协调、指导青少年生态环境保护工作;承担青年社团组织的指导和管理工作;负责广西青年智库的日常工作。

机关党:负责机关及直属单位的党群工作,与组织部(基层组织建设部)合署办公。

(二)单位预算单位构成。我委2025年共有6个预算单位。其中:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会本级为行政单位,广西希望工程办公室、中国共产主义青年团广西团校、中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心、广西青少年活动中心(广西志愿者指导中心)为公益一类事业单位,广西共青团融媒体中心为公益二类事业单位。

 

部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我委总收入6524.22万元,总支出6524.22万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少651.67万元,下降9.08%,经费减少的主要原因一是严格落实“过紧日子”要求,控制一般性支出;二是按比例统一压减“三公两费”支出预算;三是一次性项目的减少。总支出较上年下降9.08%,经费减少的主要原因一是严格落实“过紧日子”要求,控制一般性支出;二是按比例统一压减“三公两费”支出预算;三是一次性项目的减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我委2025年总收入预算6524.22万元,同比减少651.67万元,减少9.08%。经费减少的主要原因经费减少的主要原因一是严格落实“过紧日子”要求,控制一般性支出;二是按比例统一压减“三公两费”支出预算;三是一次性项目的减少。单位收入主要包括:

(一)一般公共预算收入4600.47万元,占总收入预算的70.51%。

(二)单位资金收入1350.28万元,占总收入预算的20.7%。

(三)上年结转结余573.47万元,占总收入预算的8.79%。

三、单位预算支出总体情况说明

我委2025年总支出预算6524.22万元,同比减少651.67万元,减少9.08%。经费减少的主要原因经费减少的主要原因一是严格落实“过紧日子”要求,控制一般性支出;二是按比例统一压减“三公两费”支出预算;三是一次性项目的减少。

(一)支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1.一般公共服务支出类科目2870.94万元,占总支出预算44.00%,同比减少109.53万元,下降3.67%,减少的主要原因:一是严格落实“过紧日子”要求,控制一般性支出;二是按比例统一压减“三公两费”支出预算;三是一次性项目的减少。

2.教育支出类科目2446.50万元,占总支出预算37.50%,同比减少429.52万元,下降14.93%。减少的主要原因:一是严格落实“过紧日子”要求,控制一般性支出;二是按比例统一压减“三公两费”支出预算;三是广西团校接受委托培训班计划调整。

3.文化旅游体育与传媒支出类科目516.33万元,占总支出预算7.91%,同比减少92.15万元,下降15.14%。减少的主要原因是广西共青团融媒体中心期刊报纸发行收入工作存在诸多不确定性,随着网络媒体发展和市场竞争加剧,报刊发行市场份额受到挤压导致单位经营收入减少。

4.社会保障和就业支出类科目402.50万元,占总支出预算6.17%,同比增加9.73万元,增长2.48%,增长原因主要为计入社保缴费工资基数增加。

5.卫生健康支出类科目109.84万元,占总支出预算1.68%,同比减少17.7万元,下降13.88%,下降原因主要为计入社保缴费工资基数减少。

6.住房保障支出类科目178.11万元,占总支出预算2.73%,同比减少12.5万元,下降6.56%,下降的主要原因是计入住房公积金缴费工资基数减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2025年基本支出2906.16万元,占支出总预算44.54%,同比减少197.38万元,下降6.36%。其中:

工资福利支出2370.25万元,占基本支出预算的81.56%,同比减少193.91万元,下降7.56%。

对个人和家庭补助支出222.32万元,占基本支出预算的7.65%,同比增加3.44万元,增长1.57%。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算313.59万元,占基本支出预算的10.79%,同比减少6.91元,下降2.16%。

2.项目支出预算

2025年项目支出3618.06万元,占支出总预算55.46%,同比减少454.3万元,下降11.16%。项目支出减少的主要原因:一是严格落实“过紧日子”要求,控制一般性支出;二是按比例统一压减“三公两费”支出预算;三是一次性项目的减少。

、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出共20.96万元,同比减少29.8万元,下降58.71%,下降的主要原因是落实“过紧日子”要求,按比例统一压减“三公”经费支出预算。具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算6.42万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算8.4万元,同比减少0.65万元,下降7.14%,下降的主要原因是落实“过紧日子”要求,按比例统一压减“三公”经费支出预算

(三)公务用车购置及运行费2025年预算6.13万元,同比减少29.16万元,下降82.63%,下降的主要原因是落实“过紧日子”要求,按比例统一压减“三公”经费支出预算。

其中:公务用车运行维护费2025年预算6.13万元,同比减少1.16万元,下降15.91%,下降的主要原因是落实“过紧日子”要求,压减公务用车运行维护费。

公务用车购置费2025年预算安排0万元,同比减少28万元,下降100%,减少的主要原因是2025年无购置公务车计划。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算287.78万元,较上年减少6.82万元,下降2.31%,减少主要原因是落实“过紧日子”要求,按比例统一压减“三公两费”支出预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额336.26万元。其中:货物类采购22.87万元、工程类采购0万元、服务类采购313.38万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年实有在编车辆2辆(机要通信和应急用车)。

办公用房情况:广西共青大厦于2006年7月12日开工建设,2007年11月9日竣工,2012投入使用,实建地下一层地上十六层,建筑面积为8453.75㎡,核准房屋权属登记地下一层地上十六层建筑面积7784.34㎡,独立院子,目前办公大楼共有三家单位使用(共青团广西区委机关、共青团广西区委机关服务中心、广西青少年活动中心)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我委2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目64个,预算资金3618.06万元;对下转移支付项目5个,预算资金6549.10万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

青年外事工作经费

111.95

(一)组织东盟国家青年代表与广西青年代表开展中国—东盟青年友好交流系列活动,促进中国与东盟青年的友好往来与交流合作,推动其全面了解中国国情,传承中国东盟传统友谊,巩固和拓展中国(广西)—东盟青年交流渠道,引领更多中国和东盟青年为建设更为紧密的中国—东盟命运共同体注入青春活力,携手共建中国东盟“五大家园”。(二)以中越建交75周年为契机,加强与越南青年组织间的联系,有重点地开展中越青少年友好交流系列活动,邀请近百名越南青少年、青年来华参加友好交流活动。

 

 

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入‌。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出:是指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。

七、社会保障和就业支出:是指政府在社会保障与就业方面的支出,包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业等。

八、卫生健康支出:是指政府卫生健康方面的支出,包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

九、文化旅游体育与传媒支出:是指图书、报纸、期刊、影像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十、住房保障支出:是指政府用于住房方面的支出。行政事业单位按照有关规定以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十二、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开说明01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开说明02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开说明03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开说明04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开说明05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开说明06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开说明07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开说明08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开说明09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开说明10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开说明11表)

上述报表详见附件。

 

附件中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会2025年部门预算公开报表

 

 

 

 

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