作者: | 时间: 2026年02月24日 17:00 | 来源: 共青团广西区委 | 点击: 0 打印
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第一部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心概况
一、部门主要职责
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心是共青团广西区委管理的事业单位,承担共青团广西区委机关后勤服务保障等工作。具体职责是:
(1)承担机关后勤事务工作。
(2)负责机关固定资产、办公设备、办公用品的政府采购及相关管理工作。
(3)负责机关公务车辆管理,提供交通运输保障。
(4)承担机关办公用房、职工住房的管理及相关具体工作。
(5)搞好机关职工生活福利。
(6)负责机关文印管理工作。
(7)负责机关安全保卫和其他行政事务。
(8)落实中心内部有关制度的执行。
(9)完成交办的其他事项。
二、机构设置情况
中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心为正处级全额拨款公益一类事业单位。
第二部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我中心2026年总收入92.36万元,总支出92.36万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加4.85万元,增长5.54%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收支预算增加原因:主要是工资标准提高增加了工资福利支出及对个人和家庭的补助支出,以及支出结构调整,将原安排在项目支出的残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等经费1.33万元,统一纳入基本支出预算编制。
二、部门预算收入总体情况说明
2026年我中心部门预算总收入92.36万元,同比增加4.85万元,增长5.54%。单位收入主要是一般公共预算拨款。
三、部门预算支出总体情况说明
2026年我中心部门预算总支出92.36万元,同比增加4.85万元,增长5.54%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.一般公共服务支出类科目68.39万元,占总支出预算74.05%,同比增加3.42万元,增长5.27%。
2.社会保障和就业支出类科目13.93万元,占总支出预算15.08%,同比增加0.78万元,增长5.92%。
3.卫生健康支出类科目3.83万元,占总支出预算4.14%,同比增加0.24万元,增长6.61%。
4.住房保障支出类科目6.21万元,占总支出预算6.72%,同比增加0.40万元,增长6.82%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出92.36万元,占支出总预算100%,同比增加6.26万元,增长7.27%。其中:
工资福利支出75.80万元,占基本支出预算的82.07%,同比增加4.71万元,增长6.62%;商品和服务支出预算12.58万元,占基本支出预算的13.62%,同比增加1.39万元,增长12.44%;对个人和家庭补助支出3.98万元,占基本支出预算的4.31%,同比增加0.16万元,增长4.28%。
基本支出增加的主要原因是工资标准提高增加了工资福利支出及对个人和家庭的补助支出,以及支出结构调整,将原安排在项目支出的物业管理费、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等经费1.33万元,统一纳入基本支出预算编制。
2.项目支出预算
项目支出0万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我中心2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我中心2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我中心2026年无“三公”经费预算,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年事业运行经费预算12.58万元,同比增加1.39万元,增长12.44%,增加的主要原因是支出结构调整,将原安排在项目支出的残疾人就业保障金0.73万元、党建工会团委妇委会活动经费0.6万元,统一纳入基本支出预算编制,增加商品和服务支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我中心2026年无政府采购预算,与上年持平。
九、国有资产占用情况说明
我中心2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
2026年项目支出预算资金0万元,核心目标为保障共青团广西区委机关后勤服务工作高效开展,机关运转保障满意度≥95%,后勤服务响应及时率≥90%,切实履行机关后勤保障职责。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入。
二、一般公共服务支出:是指主要用于保障机关事业部门正常运转,支持各机关部门履行职能,保障各机关部门的项目支出。
三、社会保障和就业支出:是指政府在社会保障与就业方面的支出,包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业部门离退休、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业等。
四、卫生健康支出:是指政府卫生健康方面的支出,包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业部门医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
五、住房保障支出:是指政府用于住房方面的支出。行政事业部门按照有关规定以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
七、事业运行经费:是指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会机关服务中心2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报部门表详见附件。